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如何對重慶企業陳年舊賬、亂賬進行清理整理?

日期:2025-02-17 11:51:21

如何對重慶企業陳年舊賬、亂賬進行清理整理?

資產盤點核對
現金:與出納盤點庫存現金,和賬面核對,不一致時查明原因并調節賬務,填 “現金盤點報告表”。
銀行存款:讓出納打印銀行對賬單,逐個賬戶核對,不符則找原因,用銀行存款余額調節表調平。
存貨:組織財務與倉庫人員盤點存貨,和明細賬核對,賬實不符的查明原因并調整。
固定資產:和設備管理人員盤點核賬,確保賬面與實際一致,制作固定資產小卡片張貼。

往來賬款核對
應收賬款:核對銷售相關單據,制作對賬單,先經銷售人員核對后發給客戶,不一致時編制 “往來款項清查表” 調整。
應付賬款:核對采購單據,讓供應商提供對賬單,先由采購員核對再財務核對,不符則查明原因并編制清查表調整。

稅務申報核查
國稅:查閱國稅納稅申報系統,對比賬面涉稅數據,不一致時查明原因并調整。
地稅:查閱地稅納稅申報情況,核對賬面與網上納稅數據,不符則查明原因并調整。

單據收集與賬務處理
收集單據:收集銀行流水、出入庫、領料、銷售送貨單據、合同及各類報表等財務建賬所需單證。
賬務處理:原無賬的準備建賬,原有賬的依實際情況處理。

財務工作制度化與流程化
制定財務管理制度與核算制度,明確各項財務工作先后順序,保障財務工作順利運行。
 
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作者:jdcw


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